нужно ли заполнять налоговую декларацию при продаже авто старше 3 лет?
Ответ юриста:
При продаже имущества, находившегося в собственности 3 года и более, декларацию в налоговые органы подавать НЕ НУЖНО!! ! Федеральным законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации и дополнен перечень выплат, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц. С 1 января 2009 года освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. В связи с внесенными дополнениями в статью 217 НК РФ в 2010 году физические лица не производят исчисление налога на доходы физических лиц с сумм доходов, полученных в 2009 году от продажи квартир, дач, жилых домов, земельных участков, транспортных средств, которые находились в собственности 3 года и более, и НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ налоговую декларацию за 2009 год.
Леонид Клименюк
продал в 2011 г . гараж за 30шт. он был в моей собственности более 3х лет ,,,нужно ли подавать декларацию о доходах ?.
а вычет то зачем ???
Ответ юриста:
При продаже имущества, находившегося в собственности 3 года и более, декларацию в налоговые органы подавать не нужно! Федеральным законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации и дополнен перечень выплат, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц. С 1 января 2009 года освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. До вступления указанных изменений в силу, физическое лицо, осуществившее реализацию имущества, находившегося в собственности более трех лет, обязано было представить в налоговый орган декларацию, даже если обязанности по уплате НДФЛ у физического лица не возникало. В связи с внесенными дополнениями в статью 217 НК РФ в 2010 году физические лица не производят исчисление налога на доходы физических лиц с сумм доходов, полученных в 2009 году и позднее от продажи квартир, дач, жилых домов, земельных участков, транспортных средств, которые находились в собственности 3 года и более, и не представляют налоговую декларацию .
Екатерина Коновалова
Подскажите пож-та я продаю дачу которой владею меньше года за 350 т.рублей.Возмёт ли с меня налоговая 13% налога?
Ответ юриста:
Нет, не возьмет. Вот Вам цитата из ст 220 НК РФ. Дача там точно есть 1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов: 1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей. (в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
Федор Бутусин
продажа недвижимости по доверенности..
Здравствуйте. Продал свою квартиру в Барабинске по доверенности. Теперь пришло с налоговой уведомление о необходимости предоставления декларации. Покупал я эту квартиру более 3 лет назад. Договор купли имеется, а вот копия договора на продажу осталась у покупателя(который по доверенности продавал своему супругу), цена должна была быть 500 тыс. рублей. Сейчас, чтобы мне доказать налоговой, что эта продажа не попадает под налогообложение, мне нужно предоставить копию договора продажи, но доверенное лицо по каким-то причинам отдавать не хочет. Какие есть аврианты решения проблемы? Как мне быть с налоговой? Могли ли они продать мою кваритиру дороже, чтоб вернуть себе подохлодный? Если она продали ее, к примеру за 1,5 млн руб., то мне придется платить налог? Подскажите пожалйуста.
Ответ юриста:
Если Вы продали квартиру в 2009-10 году, то НИКАКОЙ декларации подавать не нужно. Посылайте налогового инспектора учить законы. Федеральным законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации и дополнен перечень выплат, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц. С 1 января 2009 года освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. Напомним, что до вступления указанных изменений в силу, физическое лицо, осуществившее реализацию имущества, находившегося в собственности более трех лет, обязано было представить в налоговый орган декларацию, даже если обязанности по уплате НДФЛ у физического лица не возникало. В связи с внесенными дополнениями в статью 217 НК РФ в 2010 году физические лица не производят исчисление налога на доходы физических лиц с сумм доходов, полученных в 2009 году от продажи квартир, дач, жилых домов, земельных участков, транспортных средств, которые находились в собственности 3 года и более, И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА 2009 ГОД.
Эдуард Свистун
налог 13 % на продажу машины. помогите.
купил машину года 2 назад за 130 т.р. продал ее в прошлом году за 100. и вот теперь мне пришло уведомление о предоставлении декларации на доходы 3-НДФЛ за 2010 год. нужно ли платить налог ведь я продал ее не дороже чем покупал а дешевле! и какие нужны документы чтоб это доказать и где их взять??
Ответ юриста:
платить ничего не нужно, а подать декларацию 3-НДФЛ необходимо. Укажите сумму налога к уплате 0!!! Доходы до 250 т. р. налогом не облагаются!! ! НК РФ Статья 220. Имущественные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов: (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей. (в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
Валерия Большакова
Должен ли директор муниципальной школы заполнять декларацию о доходах если работает на этой должности с февраля 2013
Ответ юриста:
Вы муниципальный служащий? Статья 15 закона по ссылке Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
Владислав Гордейчук
Налог. Если в квартире 2 собственника, то какая сумма не облагается налогом при продажи квартиры?
Ответ юриста:
если квартира в собст-ти менее 3-х лет- 1млн. руб. -имущ. вычет на всю квартиру, в противном случае (более3 лет) налог не платят. Глава 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Статья 220. Имущественные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов: (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей. (в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ) При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с настоящим подпунктом, распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле либо по договоренности между ними (в случае реализации имущества, находящегося в общей совместной собственности).
Вячеслав Убайдуллаев
авто год в руках,если продам есть какой-то налог с продажи ?
в этом году заполнял декларацию в налоговой на продажу по упрощенке,,вообщем так заполнять надо всегда но делают исключение,,,если авто было в собственности более трех лет,,,,на счет цены в договоре пофигу,,хоть за 5руб продайте,,будете...
Николай Сердюк
должен ли я подавать налоговую декларацию. Продал машину, находившуюся в собственности более 4 лет, за 300000 руб.
Ответ юриста:
Доходы, получаемые физлицами - налоговыми резидентами РФ от продажи жилья, дач, садовых домиков или земельных участков (долей в указанном имуществе) , иного имущества (кроме ценных бумаг и имущества, используемого в предпринимательской деятельности) , находившихся в собственности этих лиц три года и более, включены в перечень не облагаемых НДФЛ (соответствующие изменения внесены в п. 17.1 ст. 217 и пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ) . Поэтому в данном случае у налогоплательщиков нет необходимости представлять в налоговый орган декларацию по НДФЛ. Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 (п. 4 ст. 5 Федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ) . Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: 17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Елена Борисова
Дайте ссылку на пример заполнения декларации по налогу на доходы физ.лиц от продажи имущ-ва находящегося в собств.>3лет
Ответ юриста:
Изменения в порядок исчисления НДФЛ, внесенные Федеральным законом от 19.07.2009 № 202-ФЗ (ред. 27.12.2009), в частности, облегчили жизнь людям, продающим собственные легковые автомобили, бывшие в употреблении более 3-х лет. Теперь подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ в этих случаях больше нет необходимости. Согласно статье 1 п. 2 п. п. б Закона №202-ФЗ, вносятся изменения в статью 217 Налогового Кодекса. Список доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налога на доходы) будет дополнен пунктом 17.1 следующего содержания: "доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи ценных бумаг, а также на доходы от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальными предпринимателями в предпринимательской деятельности". Выше описанные доходы от продажи старых автомобилей, квартир, дач, садовых домиков или земельных участков, согласно пункту 6 статьи 1 Закона №202-ФЗ, исключены из статьи 228 Налогового Кодекса, определяющей порядок исчисления и уплаты налога на доходы физическими лицами при продаже собственного имущества. Таким образом, поскольку доходы от продажи легковых автомобилей, квартир, дач и другого имущества, находившегося 3 и более лет у одного собственника, исключены из списка доходов, определенных статьей 228, то, согласно статье 229 Налогового Кодекса "Налоговая декларация
", подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ по факту данных доходов не обязательно. Положения пункта 17.1 статьи 217 Налогового Кодекса распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года (Федеральный закон от 27.12.2009 N 368-ФЗ) . http://www.3-ndfl.info/
Никита Марьюшкин
Налог на недвижимое имущество..
В 2009 г. был продан дачный дом за 1 млн. руб., сказали что недвижимое им-во стоимостью до 1 млн. руб. налогом не облагается. 20 декабря 2010г. прислали письмо с ИФНС с просьбой о предоставлении 3-НДФЛ за 2009г. Имущество состояло в собственности менее 3 лет. При изучении некоторых статей НК РФ узнал, что налогом не облагается имущество(до 1 млн. руб.) только в случае, если написано заявление на налоговый вычет, предоставлена форма 3-НДФЛ до 30 апреля следующего (2010г.) года,но дата подачи просрочена. Какие могут быть последствия и как действовать?
Ответ юриста:
Статья 229. Налоговая декларация
Федеральным законом от 19 мая 2010 г. N 86-ФЗ в пункт 1 статьи 229 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона и применяющиеся с 1 июля 2010 г. 1. Налоговая декларация
представляется налогоплательщиками, указанными в статьях 227, 227.1 и 228 настоящего Кодекса. Налоговая декларация
представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено статьей 227.1 настоящего Кодекса. Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) Федеральным законом от 19 июля 2009 г. N 202-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. N 368-ФЗ) статья 217 настоящего Кодекса дополнена пунктом 17.1, распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г. 17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи ценных бумаг, а также на доходы от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальными предпринимателями в предпринимательской деятельности;
Максим Сентюрин
Подскажите, нужно ли по прежнему сдавать декларацию о доходах при продаже автомобиля, или это дело как то упразднили?.
При ответе желательно ссылаться на конкретный нормативный акт.
Ответ юриста:
Это дело упразднили при только одном варианте, если машина была в вашей собственности 3 года и более, если меньше - сдавать декларацию придется.) ) Начиная с 2009 года необлагаемая сумма составляет 250 тыс. руб, все что свыше этой суммы-облагается, и до нынешних дней пока так) ) Цитирую: Статья 220. Имущественные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов: (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи ИНОГО имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей. (в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
Раиса Богданова
продали дом за 950 тыс, сколько налог придется заплатить?
НДФЛ? Нисколько. (СМ.Налоговый Кодекс РФ) 1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов: (в ред...
Светлана Михайлова
При продаже квартиры за 1 500 000, которую приобрел год назад, нужно ли платить налог или нет? как он рассчитывается?
налог на доходы составляет 13 процентов сумма налога рассчитывается сумма продажи минус 1 млн или сумма продажи минус сумма (подтвержденная документально) уплаченная при покупке квартиры
Лилия Новикова
Налог с купли-продажи квартиры.
Продаю квартиру (разъезд с 1 из собственников) . Нас 3 собственника (1/2 моя, 1/4 дочки и 1/4 брата) . Квартира в собственности менее 3-х лет. На эти деньги идет покупка квартиры нам (дочке и мне) и комнаты в общежитии (брату) . Вопрос: какие налоги с купли-продажи и в какой % ставке они оплачиваются?
Ответ юриста:
почитайте 220 ст НКРФ.. . 1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов: (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей. (в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ) Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг. При продаже доли (ее части) в уставном капитале организации, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик также вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов. (в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 2) в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов: (в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 202-ФЗ) на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них; (абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
Вадим Коннов
Как уплачивается налог?.
Есть два объекта недвижимости, оба в собственности менее 3-х лет. Оба объекта продаются. НДФЛ уплачивается с каждого объекта отдельно или с общей суммы всех продаж?
вычет 1 млн вы получаете один раз в год
Никита Кондрашихин
запуталась в налоговых вычетах.
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста,какие налоговые вычеты должна я получить и какие подоходные налоги мне надо заплатить,если я купила в 2009 году квартиру в новостройке за 800т.р,а сейчас хочу продать за 2,1млн.р Заранее спасибо!!!
С суммы 1 млн. 100тыс. заплатите 13% Налоговый вычет только 1 млн. руб.
Николай Барашков
вычеты с НДФЛ на ребенка
Да, можешь. Так как вычеты применяются с начала года. Вопрос поставлен не правильно. НДФЛ считается нарастающим итогом с начала расчетного периода с учетом налоговых вычетов за каждый месяц налогового периода. Поэтому никаких двойных...
Геннадий Любавин
Какой налог получится если квартиру продали за 4300тыс(два собственика)и на эти деньги купили другую квартиру
Ответ юриста:
исчисление налога не зависит от целей на которые потрачены деньги от продажи квартиры. если квартира была в собственности более трех лет то налог платить не надо. если менее, то налог начисляется по одному из двух сценариев: 1. начисления с суммы, превышающей 1 млн. р, т. е. в твоем случае с 3300 т. р налог 13%=990т. р. по этой причине многие в договор ставят стоимость квартиры не более 1 млн. 2. начисление с разницы в стоимости покупки и продажи. при покупке квартиры имеется возможность получить налоговый вычет с суммы не более 2 млн. руб. , т. е. 260 т. р. можно вернуть посредством "неудержания" налога с зарплаты. такая возможность имеется у каждого один раз в жизни.
Станислав Харлов
Как правильно заполнить декларацию на авто, если авто в собственности более 3 лет? Декларация за 2009 г..
При продаже авто необходимо ли заполнять декларацию. Если автомобиль был в собственности более трёх лет, вычет предоставляется в полном размере полученной суммы, то есть налог вообще не уплачивается, но нужно обязательно посылать декларацию. Декларация очень большая. Понял, что заполнять нужно Титульные листы (2 шт), а что еще заполнять? И как - это вообще проблема, там ничего не понятно...
Ответ юриста:
При продаже имущества, находившегося в собственности 3 года и более, декларацию в налоговые органы подавать НЕ НУЖНО!! ! Федеральным законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации и дополнен перечень выплат, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц. С 1 января 2009 года освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. В связи с внесенными дополнениями в статью 217 НК РФ в 2010 году физические лица не производят исчисление налога на доходы физических лиц с сумм доходов, полученных в 2009 году от продажи квартир, дач, жилых домов, земельных участков, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, которые находились в собственности 3 года и более, и НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ налоговую декларацию за 2009 год.
Артем Агейчик
Нужно ли мне платить налог от продажи квартиры,если она была у меня в собственности менее трёх лет и продана за 985000р.
Мать!!!! Ты растёшь в моих глазах!!!!
Юлия Соболева
вопрос опытным юристам ,глупости не писать.
я работаю о уголовному праву ,а мне нужен спец по налоговому ситуация такая ,я в 2009 году поменял свою квартиру по договору мены на другую,все оформено правильно договор был зарегистрирован ,и сейчас мне пришло письмо с налоговой с требованем подать декларацию за 2009 год и оплатить налог от продажи квартиры /я в шоке просто ,какая продажа у меня мена/,обратился в налоговую они мне говорят ,что существует письмо с разьяснением кудрина с минфина ,о том то якобы договор продажи приравнен к договору мены ,и поэтому я должен подать декларацию и заплатить налог,что касаемо квартир ,владел я однокомнатной поменял на трехкомнатную ,обмен родственный ,владел более 3 лет ,стоимость обоих квартир 500 000 руб ,равноценный вопрос 1 должен ли я подавать декларацию вообще,если да то каков порядок,с какой суммы они налог считать то будут 2 я имею право на имущественный вычет в порядке ст 220 нк 3 как мне избежать уплаты налога ,потому как это бред ,я никакой доход не поимел ,это и ежу ясно 4 прошу грамотной консультации ,есть всякие внутренние письма минфина типа есть "нехорошая" позиция ФНС по данному вопросу (см. письмо ФНС России от 03.08.2009 N 3-5-04/1155@), согласно которой имущественный вычет при приобретении жилья предоставляется в том числе на основании платежных документов, подтверждающих произведенные расходы. Если мена жилых помещений производится без доплаты, имущественный вычет, по мнению ФНС, не предоставляется, поскольку расходов на приобретение квартиры налогоплательщик не несет.
Ответ юриста:
Если я все правильно понял, думаю это решит вопрос: ПИСЬМО Минфина РФ от 15.04.2010 № 03-04-05/7-205 Вопрос: Физическое лицо продало квартиру, которой владело с 1997 г. Договор купли-продажи
заключен 23 декабря 2009 г. , а зарегистрирован в органах госрегистрации 20 января 2010 г. Обязано ли физическое лицо подавать налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) по доходам от продажи квартиры? Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу представления налоговой декларации по доходам от продажи квартиры, находившейся в собственности более трех лет, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. В соответствии с п. 17.1 ст. 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. При этом положения указанного пункта распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г. (п. 4 ст. 5 Федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ) . Статьей 229 Кодекса определено, что налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии со ст. 217 Кодекса. Таким образом, налогоплательщик вправе не подавать налоговую декларацию по доходам от продажи квартиры, находящейся в собственности более трех лет, если нет иных доходов, подлежащих декларированию. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С. В. Разгулин Что касается договора мены, то "к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. " (ст. 567 ГК РФ)
Маргарита Сергеева
Продана квартира за 2300т.р. Находилась в общей долевой собственности (доли в % -22,39,39).Какой НДФЛ платить каждому?
Ответ юриста:
Если реализуется имущество, находящееся в общей долевой собственности, то размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле. Об этом сказано в абз. 3 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ (Письма Минфина России от 18.06.2010 N 03-04-05/7-339, от 04.06.2010 N 03-04-05/9-311, от 11.11.2009 N 03-04-05-01/802, от 11.11.2009 N 03-04-05-01/805, от 10.04.2009 N 03-04-05-01/179, от 14.07.2008 N 03-04-05-01/241, ФНС России от 10.09.2009 N 3-5-04/1412@, от 18.08.2009 N 3-5-03/1282@). Указанное распределение применяется при реализации недвижимого имущества только как единого объекта права общей долевой собственности (Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 N 5-П, Письмо УФНС России по г. Москве от 04.02.2010 N 20-14/011120@). Это означает, что распределять вычет надо, когда продается, например, вся квартира в целом. Если же такая квартира продается по одному договору, предусматривающему реализацию собственниками своих долей в квартире, выделенных в натуре, распределение имущественного вычета не производится.
Светлана Борисова
Должны ли мы платить налог с продажи квартиры, которой менее 3 х лет,если она стоит менее 1000000?
Нет не должны. У вас соблюдено одно из условий - квартира стоит 1000000 или менее. Но декларацию сдавать надо.
Клавдия Попова
Хотим купить в дом в селе.Деньги взять в кредит (ипотека)- 120 т.р. Будут ли прежние хозяева платить 13% с продажи дома?.
Хотим купить в дом в селе. Деньги взять в кредит (ипотека) - 120 т. р. Будут ли прежние хозяева платить 13% с продажи дома? Или только с суммы 1 милл. рублей должен взиматься налог? Напишите пожалуйста
Я не юрист, но из области общих знаний помню, что если владели домом менее 3 лет, то будут. Хотя для них есть налоговый вычет до 1 миллиона рублей...
Евдокия Комарова
Налоговые вычеты
,оплата за учёбу..
Дочь учится в институте на платной основе 1 курс. Оплатили учёбу за два раза по 50% в августе 2009 и в феврале 2010.Первый раз договор об оплате на жену, второй раз платил я договор на меня.Как нам получить налоговые выплаты,какие нужны документы куда подать и т.д.Когда можно уже подавать. Если можно по какой формуле высчитывают сумму выплаты? Большое спасибо!
Ответ юриста:
Договор на получение образования на платной основе заключается один раз, когда несовершеннолетний или неработающий ребёнок поступает в институт (универ) . В дальнейшем платит тот, на кого заключён договор, указывая, что платит за того, кто учится (Ф. И. О. указываются в квитанции или платёжке) . Взять в универе лицензию и аккредитацию (в отделе кадров у инспектора по работе с переменным составом (студентами) , отнести в налоговую вместе с оплаченными квитанциями и Вашим экземпляром договора с гербовой печатью. Не забудьте паспорт. Налоговую льготу получит только тот НА ЧЬЁ ИМЯ ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР.
Юлия Андреева
Нужно ли платить налог с продажи квартиры.
Квартира в собственности у 2 братьев менее 3-х лет. Нужно ли платить налог если при продаже квартиры на человека приходится по 750 000 руб. ?
Ответ юриста:
Статья 220. Имущественные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов: (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей. (в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ) Внимательнее пожалуйста читаем нал. кодекс товарищи отвечающие, здесь конкретно прописано -долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей-у братьев НЕ ПРЕВЫШАЕТ, налога не будет
Любовь Крылова
налог при продаже квартиры, находящейся в собственности около 1 года, купленной за сумму более 1 млн р?.
как вычитается данный налог?
Ответ юриста:
Налог можно платить с разницы между расходами на приобретение квартиры и доходами от ее продажи, или с разницы между доходом от продажи квартиры и налоговым вычетом в размере 1 миллиона рублей — право выбора Вам предоставлено Налоговым кодексом РФ. Законодательством предусмотрена и процедура рассрочки уплаты налога в случаях, указанных в ст. 64 Налогового кодекса РФ (например, в случае причинения лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы, или в случае, когда имущественное положение физического лица исключает возможность единовременной уплаты налога) . Вот и попробуйте, получив миллион рублей, доказать налоговой инспекции Ваше тяжелое финансовое положение.
Маргарита Васильева
Буду ли я платить налог при продаже квартиры?.
Если квартира находилась в собственности матери 20 лет, сейчас она умерла и я собственник еще только 2 года! То получается я буду платить налог при ее продаже или нет?
Естесственно.
Лидия Давыдова
в паспорте ребенок нарисовал закорючку, надо менять. ккие документы нужны и какой штраф грозит?
Ответ юриста:
конечно нужно, такой паспорт недействителен Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 Недействительный паспорт – паспорт, в который внесены сведения, отметки и записи, не предусмотренные Положением о паспорте гражданина Российской Федерации. Положение о паспорте гражданина РФ: 6. Внесение в паспорт сведений, отметок и записей, не предусмотренных Положением, запрещается. Паспорт, в который внесены сведения, отметки и записи, не предусмотренные Положением, является недействительным НСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ, ЗАМЕНЫ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в ред. Приказов МВД РФ от 26.07.1999 N 554, от 04.04.2002 N 320, от 27.09.2002 N 937, от 31.05.2003 N 368, от 05.07.2003 N 521, от 21.10.2003 N 809) 16. Документы и личные фотографии для получения или замены паспортдолжны быть сданы гражданами не позднее 30 дней после наступления обстоятельств, указанных в пунктах 2, 7 или 8 настоящей Инструкции. НИГДЕ, в том числе, а Административном кодексе РФ, не указана адм. ответственность за несвоевременное обращение по вопросу выдачи нового паспорта, признаки же недействительности паспорта указаны. Слова «должны быть сданы не позднее» присутствуют в этого срока дней гражданин подлежит наказанию в каком-либо порядке. Однако несвоевременная замена паспорта помешает гражданину обратиться, например, к нотариусу, в регистрационную палату и пр. то есть осложнит жизнь. Какая ответственность? Не видя состояние Вашего паспорта сложно сказать. Либо устное предупреждение, либо штраф 100-300 руб. , зависит от обстоятельств. НК РФ Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
17) за повторную выдачу паспорта гражданина Российской Федерации - 150 рублей Постановление о взыскании штрафа за это нарушение принимается органами внутренних дел и должно быть исполнено (штраф уплачен) в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу. По заявлению лица, привлекаемого к ответственности, ему может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты штрафа тем органом, который вынес постановление. Но в предоставлении отсрочки/рассрочки может быть отказано. При неуплате штрафа в установленный срок он может быть взыскан в двойном размере, а также может быть применен административный арест (до 15 суток) . Так что, выдать паспорт должны и без уплаты штрафа (если строго следовать закону) , но уплатить штраф все равно нужно в довольно сжатые сроки.
Наталия Герасимова
И всетаки НДФЛ.
Кто может сказать с указанием на законодательство. Если работник работает у нас с июня 2009 года. В марте этого года (2010г) она предоставила документы для вычета из НДФЛ (стандартный и на ребенка, 97 года рожд). Нужно ли делать перерасчет Исчисленного налога (Форма 1-НДФЛ) за январь и февраль этого года (данного налогового периода)? с ссылками на законодатеьство!!!!
как сблизить налоговый и бухгалтерский учет процентов по кредитам на инвестиционный актив
все регулируется учетной политикой, как напишите, так и будет. Выберите оптимальный вариант
Денис Цимко
нужно ли мне сдавать декларацию в этом году если в мае прошлого года я продала квартиру. половина квартиры до этого.....
Половина квартиры до этого принадлежала мне более 5-ти лет, а вторая половина досталась мне по наследству и ей я владела до продажи квартиры около полугода. Квартиру продала в мае 2010 полностью. Какую мне сдавать декларацию - на всю квартиру или на половину унаследованную? … и надо ли сдавать вообще? (письмо из налоговой врядли придет, потому как сейчас я проживаю не по месту прописки)
Лучше сдать, так как с продажи можно получить налоговый вычет
Инна Киселева
Налоговый период
-это год, с января по декабрь или с любово месаца 365дней.
Налоговым периодом является календарный год, то есть период с 1 января по 31 декабря.
Дарья Семенова
Каков налоговый период для страховых взносов. а) календарный год; б) квартал; в) месяц; г) полугодие.
Ответ юриста:
Во-первых, это взносы - какой налоговый период? Может, вы имеете ввиду ЕСН - он отменен с 2010 года. Во-вторых, "налоговый период" - год. А квартал - отчетный период. Квартал - в смысле сдается раз в кватал. Но сдается - нарастающим итогом, т. е. за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, за год. Т. е. строго говоря, отчтеный период - 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год. Хотя.. . Для персонифицированной отчетности в ПФ (индивидуальные сведения) - может быть, "налоговый период" как раз квартал - там сдается чисто за картал, без нарастающего итога по году. Вообще, для большинства распространенных налогов (прибыль, имущество, УСН) налоговый период - год. Отчетный период - 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год (для налога на прибыль отчетным периодом может быть месяц, если сами захотите) . Для НДС - налоговый период квартал. Еще есть налоги на полезные ископаемые, за природные ресурсы, акцизы.. . -про них не знаю
Екатерина Богданова
налог суд срок давности.
Ежегодно плачу транспортный налог. В расчётах каждый год приходит: доплата за прошлые годы ...00. И в этом году тоже всё по 00-00. Прихожу в нлоговую по вопросу мужа(взять за 3 дня - пеню) и выясняется. что у меня долг не за 2009, 2008, 2007,а за 2005 или 2006????Я ОЧУМЕЛА!!!!Я ведь читаю расчёты и считаю себя добросовестным плательщиком. А за 2005 или 2006 у меня и квитанции не сохранились. Зашла в налог.ру и там тоже подтвердилась за 1 год идёт долг и уже пеня набежала такая же как налог. ПОЧЕМУ НАЛОГОВАЯ НЕ ВЫСТАВИЛА ТРЕБОВАНИЕ? НЕ ВЫЗВАЛА В СУД? СУММА ВМЕСТЕ С ПЕНЁЙ 14 000 руб. КАК БЫТЬ?
Ответ юриста:
Статья 113. НК. РФ 1. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности) . Это что касается уплат за 2005 и 2006 года. Поэтому успокойтесь у Вас все нормально, это проблема налоговой инспекции, а точнее инспектора которой проспал!!!
Инна Колесникова
код налогового периода сейчас какой? Полугодие..
спасибо нашла. Отчетный период (код) - 31
Ответ юриста:
Коды, определяющие отчетный (налоговый) период <*> -------------------------------- <*> Коды в диапазоне с 35 по 46 указываются налогоплательщиками, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Код Наименование 21 первый квартал 31 полугодие 33 девять месяцев 34 год 35 один месяц 36 два месяца 37 три месяца 38 четыре месяца 39 пять месяцев 40 шесть месяцев 41 семь месяцев 42 восемь месяцев 43 девять месяцев 44 десять месяцев 45 одиннадцать месяцев 46 год 50 последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации Коды представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в налоговый орган Код Наименование 213 — По месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика 214 — По месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком 215 — По месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком 216 — По месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком 220 - По месту нахождения обособленного подразделения российской организации 223 — По месту нахождения (учета) российской организации при представлении декларации по закрытому обособленному подразделению 224 — По месту нахождения обособленного подразделения реорганизованной организации (введено Приказом Минфина РФ от 16.12.2009 N 135н) 231 — По месту нахождения налогового агента — организации
Налоговый кодекс гласит: налоговым периодом для налогоплательщика является год. а вот отчетным - каждый квартал)))
Олеся Ефимова
упрощенный налог сроки подачи декларации
Налоговая декларация
УСН (Упрощенная система налогообложения): Ст. 346.19 Налогового кодекса РФ дает определение налогового и отчетного периодов: - Налоговым периодом признается календарный год. - Отчетными периодами признаются первый...
Зинаида Дорофеева
налоговый период, ставки, среднегодовая стоимость имущества при исчислении налога на имущество организации!!??.
срочно надо. выручайте.
Ответ юриста:
Налоговый период
- год; отчетный - квартал. Ставка - 2,2% . Среднегодовая стоимость за 2008 налоговый год =остаточная стоимость на 01.01.08+на 01.02.08+...+на 01.12.08+на 01.01.09/разделить на 13. Налог равен среднегодовая стоимость*2,2%Это на пальцах. Хочешь подробно со ссылкой на кодекс?
Тамара Рябова
налоговым периодом по единому соц налогу в РФ считается какой промежуток времени?
Налоговый период
- год. Отчетный - месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев.
Дарья Давыдова
какой сейчас налоговый период ?
Ответ юриста:
Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период
может состоять из одного или нескольких отчетных периодов. Вас в частности конкретнее какой налог интересует?
Никита Полетаев
какой налоговый период (код) в декларации по ЕНВД во втором кватале?
код налогового периода в декларации УСН?? ну заклинило((((.
судя по логике должен быть 34... помогите кто-нить, пожалуйста
Ответ юриста:
Код Наименование 34 Календарный год 50 Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации (при прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) , при переходе на иной режим налогообложения На основании Приложения N 1 к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2009 г. N 58н